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华软科技:拟聘任亚太会计师业务所为2022年度财政审计及内部操控审计组织

  2022年11月29日,华软科技(002453.SZ)关于拟聘任会计师业务所的公告,大华会计师业务所原主审会计师现在的时刻和精力无法接受本公司2022年度审计项目,为确保公司审计工作的正常展开,一起考虑公司实在的状况及未来审计工作需求,经归纳评价及审慎研讨,公司拟聘任亚太会计师业务所为2022年度财政审计及内部操控审计组织。

  11月29日举行第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师业务所的方案》,赞同延聘亚太会计师业务所为公司2022年度财政审计及内部操控审计组织,聘期一年,该事项需要提交公司股东大会审议。