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广电网络年度报告发表不精确 中审亚太会计师业务所被警示

  )2022年年报审计项目进行专题查看成果,决议对中审亚太会计师业务所及孙有航、汪亚龙采纳出具警示函的监管办法。

  此前,在发表陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司采纳责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采纳出具警示函办法的决议》的公告中显现,网络2022年度报告中金融什物财物停止承认、金融什物财物预期信誉丢失的计提等相关的财务报告内部操控存在严重缺点,存在多项违规。

  陕西证监局以为,中审亚太会计师业务所已发现网络相关财务报表存在严重错报并进行了审计调整,但未进一步识别出广电网络内部操控存在严重缺点而出具了无保留意见的《内部操控审计报告》,不符合《企业内部操控审计指引》第二十二条、第二十八条的规则。而该所的孙有航、汪亚龙作为广电网络2022年内部操控审计报告签字会计师,对上述违背相关规则的行为负有首要职责。